2018年度龙岩市永定区新闻宣传与网络管理中心部门预算说明


时间:2018-02-03    来源:    字体显示:   默认   阅读:563 次

 

2018年度龙岩市永定区新闻宣传

与网络管理中心部门预算说明

 

2018年部门预算经龙岩市永定区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)按内聚人心、外树形象要求,做好新闻宣传工作;

(二)编印《今日永定》杂志;

(三)做好永定新闻网的运营管理;

(四)做好网络舆情引导和监控管理

(五)做好永定新闻网官方微信、官方微博和今日头条等新媒体的运营和管理,抢占网上舆论引导“制高点”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门包括5个机关行政处(科)室,無下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市永定区新闻宣传与网络管理中心

财政核拨

16

11

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

1.强化新闻宣传。围绕新闻宣传继续走在全省、全市前列的要求,紧扣区委、区政府中心工作,突出重点、注重策划,强化典型宣传,全面反映永定改革发展举措成效,讲好永定故事、传播永定声音、宣传永定形象,特别是做好学习宣传贯彻党的十九大精神、做好永定转型发展、项目建设等宣传,营造永定“创新、协调、绿色、开放、共享”发展氛围。

2.办好今日永定。遵循“坚持党性、服务中心、贴近群众、突出特色”的办刊宗旨,围绕永定区委、区政府的工作大局,突出主题主线,办好《今日永定》杂志。

3.推进网宣网管。网宣方面,进一步改版提升、办好办活永定新闻网、微信公众号及新永定微信公众号,扩大网络宣传力度。网管方面,加大对属地网站的管理力度,规范网络传播秩序。制定网络舆情应对处置流程图,明确各环节领导、部门职责;加强与舆情管理或舆情多发的公安、信访等部门和乡镇的沟通联系,提升网络舆情处置水平;适时选派工作人员到上级网管部门或专业舆情监测机构跟班学习,同时继续发展壮大核心网评员队伍;加强与网民的互动交流和舆论引导力度。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,部门收入预算为80.14万元,比上年减少8.52万元,主要原因是人员有变动。其中:一般公共预算拨款80.14万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算80.14万元,比上年减少8.52万元,其中:人员支出73.46万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.68万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出80.14万元,比上年减少8.52万元,主要原因是人员有变动,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2070407新闻通讯58.07万元。主要用于人员工资支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元。主要用于养老险支出。

(三)2101103公务员医疗补助支出2.88万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(四)2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出3.84万元。主要用于基本医疗保险基金支出。

(五)2210201住房公积金支出5.76万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出80.14万元,其中:

(一)人员经费73.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费6.68万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排3.8万元。主要用于新闻媒体采访活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是:严格控制接待费。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排2.5万元,其中:公车运行费2.5万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2018年部门政府采购预算总额11.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2-1 2018年度收支预算总表

      2-2 2018年度收入预算总表

      2-3 2018年度支出预算总表

2-4 2018年度财政拨款收支预算总表

2-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      2-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      2-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      2-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      2-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

2-11 2018年度部门业务费绩效目标表

2-12 2018年度专项资金绩效目标表2018年度预算公开.xlsx

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